必创科技2025年度内控有效,无重大及重要缺陷,将持续完善内控体系

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2026年04月22日,必创科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和自身制度,在日常与专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会负责内控建立、实施与评价,审计委员会监督,经理层组织日常运行。

评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

审计部在审计委员会指导下开展评价工作,依据多项规定,遵循相关原则进行。评价范围包括公司及全部纳入合并范围的子公司,涵盖组织机构、发展战略等主要业务和事项,重点关注存货管理等领域,且纳入范围涵盖公司经营主要方面。采用个别访谈等方法对内控设计和运行有效性进行评价。

公司确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

报告期内无影响内控有效性的其他重大事项,公司已建立并有效执行内控,达到内控目标,未来将根据情况完善内控体系。

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