飞凯材料2025年度内控评价报告获审计委员会认可,将提交董事会审议

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2026年04月22日,飞凯材料发布董事会审计委员会关于公司2025年度内部控制评价报告的审核意见公告。根据相关法律、法规和规范性文件要求,公司董事会对2025年度内部控制进行评价并出具报告。董事会审计委员会审阅后认为,公司已建立完善且符合要求的内部控制制度并有效执行,对经营各环节起到风险防范和控制作用,保护了资产安全,维护了公司及股东利益。《2025年度内部控制评价报告》客观真实,审计委员会无异议,同意将报告提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。

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