2026年04月15日,中科曙光发布内部控制审计报告。按照相关要求,大信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见和披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,中科曙光按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中科曙光2025年财务报告内部控制有效,展现良好管理水平
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