新洁能2025年度内控有效,2026年将强化完善与执行

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2026年3月27日,新洁能发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论方面,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围上,纳入评价的单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.91%,营业收入合计占比100%,涵盖公司治理、采购、销售等业务及高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。

缺陷认定及整改情况显示,报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,一般缺陷均已整改落实。

2025年度公司内部控制运行有效,主要业务流程制度完善且执行良好。2026年,公司将进一步强化内部控制的完善及执行,及时修正细微偏差,规避风险。

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