恒玄科技2025年度内控有效,2026年将持续优化制度防范风险

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2026年03月27日,恒玄科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖恒玄科技及其所有控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域也均纳入其中。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。对于发现的一般缺陷,均已采取整改措施,截至评价基准日,无未完成整改的重大或重要缺陷。

2025年度,公司强化员工内控意识,优化流程,未发现重大、重要缺陷。2026年,公司将结合业务和管理需求,持续评估和优化内部控制制度,提升管理水平,防范风险,促进可持续发展。

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