华兴源创董事会审计委员会2025年履职尽责,建议续聘容诚为2026年审计机构

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2026年05月02日,华兴源创发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

2025年度,公司董事会审计委员会由徐文建、周炯、沈同仙3位独立董事组成,徐文建为主任委员。全体委员积极参会,发挥专业优势审查定期报告、指导内控、审核审计费用等。

2025年共召开4次会议,审议通过内审报告、财务报告、利润分配预案等多项议案,并形成书面意见提请董事会审议。

履职方面,审计委员会认为公司各期财务报表依据充分、记录真实完整,无欺诈舞弊及重大错报,无重大关联交易;监督评估容诚会计师事务所工作,认为其恪尽职守,建议续聘为2026年度审计机构;指导内部审计工作,提高工作成效;开展内控流程梳理和测评,监督认为公司治理规范;协调管理层、内部审计与外部审计沟通,提高审计效率。

总体而言,2025年审计委员会勤勉尽责,履行各项职责。2026年将继续维护公司和股东权益,关注重大事项,发挥专业职能。

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