ST长方2025年度内控有效,计划多举措优化体系

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2026年04月08日,ST长方发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,董事会负责建立健全和实施内部控制,已完成治理结构改革,取消监事会,由审计委员会履行监督职能,管理层负责日常运行。

在内部控制评价结论方面,基准日公司在重大及重要方面保持了有效的财务报告内部控制,且不存在非财务报告内部控制重大缺陷,评价报告发出日前也无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及其下属控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,包括LED照明业务、治理结构等主要业务和事项,以及子公司控制管理等重点高风险领域。

公司还重新确定了内部控制缺陷认定标准,包括财务报告和非财务报告内控缺陷的定量和定性标准。

为应对内外部变化,公司计划采取多项措施持续优化内部控制体系,如完善子公司精细化管控、强化内部监督职能、加强专业培训与人才队伍建设、推动内部控制与业务流程深度融合。报告期内,公司无其他内部控制相关重大事项。

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