石英股份审计委监督中汇2025年年审,审计工作规范有序

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2026年03月28日,石英股份发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告。

公司聘请中汇会计师事务所为2025年度财务报告审计机构。中汇创立于1992年,2013年转制,管理总部在杭州,有完善分支机构与管理模式,截至2025年末有合伙人117名、注册会计师688名等。公司经相关会议审议通过续聘中汇为2025年审计机构。

中汇按约定对公司2025年财务报告、内控有效性审计,核查关联方资金占用并出专项报告,认为公司财务报表编制合规、内控有效,出具标准无保留意见审计报告,且审计中与公司各方充分沟通。

审计委员会严格审核中汇资质,认为其2024年审计工作合规、尽责、意见客观,同意续聘。审计委员会委员进行审前沟通、听取工作汇报并提建议。2026年3月26日,会议审议通过公司2025年相关报告并同意提交董事会。

总体而言,审计委员会履行监督职责,认为中汇审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,工作规范有序,报告客观及时。

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