旷达科技聘请致同所完成2025年年报审计,审计与合规委充分履职监督

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2026年03月28日,旷达科技发布《第七届董事会审计与合规委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

经2025年4月15日2024年度股东大会批准,公司聘请致同会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构。致同所成立于1981年,截至2025年末从业人员近六千,2024年度业务收入261,427.45万元。已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,近三年已审结民事诉讼无需担责,但近三年因执业行为受行政处罚5次等。

2025年,致同所对公司财务报告及内部控制有效性审计,出具标准无保留意见报告,审计中就多方面与公司沟通。审计与合规委员会严格检查评价致同所,通过线上线下结合沟通审计工作,还召开会议审议多项议案。委员会认为致同所表现良好,2026年将继续加强审计监督。

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