2026年3月26日,北斗星通发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司董事会对内部控制有效性进行评价,认为在2025年12月31日(内部控制评价报告基准日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及合并范围内子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。主要业务和事项包括组织架构、采购管理等多项内容,重点关注关联交易等领域。
在主要内部控制运行方面,公司在组织架构、采购、销售、关联交易等各方面均建立了完善的制度和管理流程。在内部控制缺陷认定标准上,区分财务报告和非财务报告内部控制,制定了定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
公司已建立内控动态优化机制,未来将紧跟业务和监管变化,持续完善内控制度建设,规范执行并强化监督检查,保障健康可持续发展。