2026年04月22日,骆驼股份发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审众环审计了骆驼股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。骆驼股份董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。报告指出,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。不过,中审众环认为骆驼股份于2025年12月31日按照相关规定保持了有效的财务报告内部控制。
骆驼股份2025年财务报告内部控制有效,为企业发展提供有力支撑
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