2026年4月22日,北京必创科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,中兴华会计师事务所审计了必创科技公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。必创科技公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。报告提示,内部控制具有固有局限性和一定风险。审计意见认为,必创科技公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
必创科技2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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