美湖股份评估中审众环2025年度履职,认可其满足审计要求

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2026年04月21日,美湖股份发布对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。

中审众环始创于1987年,是全国首批获证券、期货及金融业务审计资格的大型会计师事务所,具备股份有限公司发行股份、债券审计机构资格,2013年转制为特殊普通合伙制。2025年末合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户244家,审计收费35,961.69万元,汽车制造业同行业上市公司审计客户10家。

该所每年按业务收入规模买职业责任保险、补提职业风险金,职业保险累计赔偿限额8亿元未使用,近三年已审结民事诉讼未出现需担责情况。近3年未受刑事处罚,因执业受行政处罚3次、自律监管措施1次、纪律处分4次、监督管理措施11次;44名从业人员受行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

美湖股份经相关会议审议并通过股东大会,续聘中审众环为2025年度审计及内控审计机构,授权审计委员会定费用。

2025年,中审众环按准则对公司财务报表及内控有效性审计,出具标准无保留意见审计报告,对非经营性资金占用、募集资金情况出具专项报告。审计中制订实施合理方案和计划,执行有效质量管理措施,与公司管理层和治理层沟通相关事项。

经公司评估,中审众环的资质、执业记录等能满足2025年度审计要求,履职勤勉尽责,审计报告客观、完整、清晰、及时。

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