2026年4月22日,美湖股份发布审计报告众环审字(2026)1100050号。审计意见显示,美湖股份2025年12月31日的合并及公司资产负债表、2025年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关附注,在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础是审计人员按照中国注册会计师审计准则执行工作,遵循独立性准则和职业道德守则,获取了充分、适当的审计证据。关键审计事项为收入确认,公司营业收入224,512.93万元。审计应对措施包括了解收入确认相关内部控制、检查销售合同、实施实质性分析程序、抽样检查支持性文件等。
报告还披露了公司基本情况,美湖股份属汽车零部件制造业,截至2025年12月31日,纳入合并范围的子公司共18户,本年合并范围新增4家一级子公司、1家二级子公司,减少1家二级子公司。此外,介绍了财务报表编制基础、遵循企业会计准则声明以及重要会计政策和会计估计等内容。