菲沃泰2025年审计委员会履职良好,推动公司规范治理提升

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2026年04月18日,菲沃泰发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

2023年12月21日,公司选举产生第二届董事会审计委员会委员,童越任主任委员且为会计专业人士。2025年度,审计委员会召开6次会议,审议通过如2024年财务报表审计计划、2025年财务预算报告等多项议案。

在主要工作方面,一是监督及评估外部审计机构,认为立信独立性、专业性良好且勤勉尽责;二是指导内部审计工作,认可内审计划,未发现重大问题;三是审阅财务报告,认为真实、完整、准确;四是评估内部控制有效,保障了公司和股东权益;五是协调各方与立信沟通;六是审核关联交易,认为遵循原则,无损害股东利益情形;七是审核募集资金,认为存放与使用合规。

总体而言,2025年审计委员会发挥职能,提升公司规范治理水平,2026年将继续履职维护公司与股东权益。

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