2026年04月17日,大族激光科技产业集团股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了大族激光2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。大族激光董事会负责按照相关规定建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,大族激光于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大族激光2025年财务报告内部控制获有效认定,为投资者增添信心
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