汇成真空2025年财务与非财务报告内控均无重大缺陷,完善体系保障发展

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2026年4月17日,汇成真空发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。容诚会计师事务所审计认为,汇成真空于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

汇成真空在评价报告中表示,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是董事会的责任。经评价,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务和高风险领域。内部环境方面,完成治理结构调整,加强内部审计监督,建立适应业务的组织结构,完善人力资源管理和企业文化建设。风险评估上,建立系统有效的体系,完善应急机制。控制活动中,健全内部控制制度,涵盖公司治理和日常管理各方面,并实施多项控制措施。信息与沟通明确了信息披露职责和流程,内部监督由审计委员会和审计部负责。

公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大、重要缺陷。且无其他内部控制相关重大事项。

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