2026年4月17日,上海华测导航技术股份有限公司发布内部控制审计报告。报告称,按照相关要求审计了华测导航2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是华测导航董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,有不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能使内部控制不恰当,根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险。审计认为,华测导航于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。