2026年04月16日,银邦金属复合材料股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,公证天业会计师事务所审计了银邦股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是银邦股份董事会的责任。注册会计师在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计认为,银邦股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
银邦股份2025年度财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力
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