2026年4月16日,广东芳源新材料集团股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了芳源股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。芳源股份董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。由于内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。天健会计师事务所认为,芳源股份于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,还附上了天健会计师事务所的执业证书、营业执照复印件,以及王伟秋、魏朝圣两位中国注册会计师的证书复印件。
芳源股份2025年财务报告内部控制有效,为投资者决策提供信心
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