雅葆轩2025年内部控制有效,将持续完善内控体系

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2026年4月16日,雅葆轩发布内部控制评价报告。报告对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已按要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖芜湖雅葆轩、合肥雅葆轩等公司,涉及组织架构、资金管理等业务和事项,以及资金活动、采购业务等高风险领域。公司内部控制包括内部环境、业务控制和信息传递控制,已建立完善的公司治理结构和多项内部控制制度。

公司主要内部控制制度执行情况良好,在货币资金、筹资、采购等管理方面均有严格程序和规定。同时,公司依据相关规范和制度开展内部控制评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷。未来,公司将进一步完善内部控制结构和流程,使相关程序系统化。

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