2026年04月15日,凯华材料发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,信永中和会计师事务所审计了凯华材料2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业方面,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是凯华材料董事会的责任;注册会计师则需在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限,依据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见表明,凯华材料于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
凯华材料2025年末财务报告内部控制有效,为企业发展筑牢根基
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