2026年04月16日,四川侨源气体股份有限公司发布内部控制审计报告。
按照相关要求,北京德皓国际会计师事务所审计了侨源股份2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内控不恰当,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,侨源股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。