杭可科技2025年度内部控制有效,2026年将深化内控体系建设

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2026年4月14日,杭可科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其所有全资/控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理、人力资源管理等,重点关注市场风险等内外部高风险领域。公司依据相关要求开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,公司发现部分财务和非财务报告内部控制一般缺陷,采取“即发现、即整改”策略,大部分已完成整改,小部分正积极落实,不影响控制目标实现。2025年度,公司内部控制体系运行良好,2026年将结合实际,强化内控意识,完善内部控制,提升管理水平。

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