中信建投核查:紫光股份2025年内部控制有效

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2026年4月15日,中信建投证券股份有限公司发布关于紫光股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。中信建投证券作为紫光股份重大资产购买的独立财务顾问,核查工作包括查阅内控相关制度、复核信息披露文件、抽查内控过程记录文件,结合日常督导,对公司内控完整性、合理性及有效性评价后,核查其内控评价报告。

紫光股份2025年度内部控制评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素。

独立财务顾问认为,基准日紫光股份已建立较完善法人治理结构,现行内控制度符合法规和监管要求,在重大方面保持了有效的内部控制,其2025年内控自我评价真实客观反映了制度建设及运行情况。

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