2026年04月11日,精智达发布内部控制审计报告。大华会计师事务所按照相关要求,审计了精智达2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计后发表意见,同时披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。此外,内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,精智达于2025年12月31日按照规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
精智达2025年末财务报告内部控制被认定有效
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