精智达2025年财报审计通过,关键指标展现经营成果

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2026年4月11日,精智达发布审计报告。大华会计师事务所审计了该公司2025年1月1日至12月31日的财务报表,包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注。审计认为,财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

审计中识别出三个关键审计事项。一是营业收入的确认,因收入是主要利润来源和关键业绩指标,存在管理层操纵收入确认时点风险。审计实施了了解评价内控、识别合同条款、执行分析程序、核对单据、函证销售额、进行截止测试等程序。二是应收账款、合同资产减值准备的计提,由于可收回金额或预期信用损失确定需管理层运用重大会计估计和判断,且具有不确定性,审计实施了了解评价内控、分析会计估计合理性、分析账龄和客户信誉、检查期后回款等程序。三是存货跌价准备的计提,确定存货可变现净值涉及管理层重大会计判断和估计,计提金额对合并报表重要,审计实施了了解评价内控、监盘存货、检查计算表、分析库龄等程序。

此外,报告还说明了其他信息、管理层和治理层对财务报表的责任以及注册会计师的审计责任等内容。并展示了合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等财务报表数据。

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