盐湖股份发布内部控制管理办法,强化风险防控与合规运营

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2026年04月01日,青海盐湖工业股份有限公司发布《青海盐湖工业股份有限公司内部控制管理办法》。

办法适用于盐湖股份本部各职能部门、业务与支持部门及所属各分(子)公司,各分(子)公司在本部统一领导下落实内部控制工作。内部控制建设和评价遵循合法合规、全面性、重要性等原则。

公司内部控制管理组织体系涵盖董事会、审计委员会等。董事会负责内控建立健全和实施;审计委员会审查内控体系建设方案等;党委会研究讨论内控重大事项;总经理办公会组织领导内控体系日常运行;证券法务部负责内控体系建设组织协调等;审计中心实施内控评价工作;本部各部门及分(子)公司负责内控运行。

内部控制体系以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,按内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项要素建立,以《内部控制手册》体现。日常运行采用集中、分层、分类管理模式。

当国家法律法规等变化、内部环境调整等情况发生时,应修订完善内部控制标准。盐湖股份可对各单位内控工作考核,存在重大舞弊等情况将追责问责。

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