广和通续聘致同审计2025年度财报,审计工作获满意评价

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2026年04月01日,广和通发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

2025年度,广和通续聘致同会计师事务所为审计机构。致同所成立于1981年,截至2025年末从业人员约6000名,2024年度经审计收入26.14亿元。该所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,近三年已审结民事诉讼无需担责。不过,近三年该所及81名从业人员存在行政处罚、监管措施等情况,但拟签字项目合伙人赵娟娟、注册会计师周义兰近三年无不良记录。

致同遵循相关准则和规范,对公司2025年度财务报告、内部控制有效性等进行审计,并就募集资金、关联资金往来等出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具了标准无保留意见审计报告。审计中,致同与公司管理层和治理层充分沟通。

审计委员会对致同资质、履职等情况严格核查,认为其具备专业能力。年报审计期间,审计委员会与审计人员沟通确定计划、跟进进展。2026年3月30日,审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案并提交董事会。总体而言,审计委员会对致同2025年度履职情况表示满意。

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