翱捷科技2025年度内控有效,2026年将强化监督提升管理水平

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2026年03月31日,翱捷科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖翱捷科技及其所有控股子公司,纳入评价范围单位的资产额和营业收入合计占比均为100%,主要业务和事项包括公司治理、资金管理等,重点关注资金管理、销售与收款、采购与付款业务等领域。

公司依据企业内部控制规范体系及自身管理制度开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。报告期内,未发现财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷;非财务报告内部控制个别流程存在一般缺陷,已落实整改措施,不影响财务报告内部控制目标。

2025年,公司内部控制体系运行良好,严格遵循法律法规,完善治理体系建设。2026年度,公司将继续严格执行现有内部控制制度,强化监督检查机制,提升内控管理水平。

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