远方信息2025年度内控评价无重大缺陷,完善制度促稳健发展

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2026年03月31日,远方信息发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖杭州远方仪器有限公司等多家单位,单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%,主要业务及事项包括治理结构、组织架构等,重点关注财务报告管理等领域。

在内部控制环境方面,公司建立了规范的法人治理结构,合理设置内部机构,制定发展战略,完善人力资源管理和社会责任制度。内部控制措施上,对各业务循环建立内部管理制度,包括会计系统控制、研究与开发、采购付款、生产流程与成本控制、销售收款等。重点内部控制活动涉及财务报告管理、关联方交易管理、子公司管理、内部信息与沟通、对外信息披露和公司内部监督等。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。此外,公司完善多项公司治理相关内部控制制度和工作机制,加强合规管理和风险管理。

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