艾比森2025年度内控无重大缺陷,多举措保障可持续发展

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2026年3月31日,艾比森发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,公司已建立完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,覆盖运营各层面和环节。2025年度未发现内部控制设计和执行的重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日无对评价结论有实质性影响的重大变化。

评价范围涵盖上市公司母公司及下属子公司等,包括销售、采购、研发等多项业务,重点关注高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大、重要缺陷。

在内部控制制度建设上,公司遵循五项原则制定制度,保证合理性与合规性。公司在内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面均有举措。如优化治理结构、加强内部审计、建设企业文化、完善人力资源管理;建立风险评估体系;在授权审批、会计系统等多方面建立控制程序;畅通内外部信息沟通;建立多层级监督检查和反舞弊监察体系。

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