富士达2025年财务与非财务报告内控均无重大缺陷,有效保障运营合规

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2026年3月29日,中航富士达科技股份有限公司发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。

审计报告指出,按照相关要求审计了富士达公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价报告显示,公司董事会对建立、实施和评价内部控制负责,经理层负责日常运行。于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司评价范围涵盖本部、子公司及分公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,主要业务和高风险领域也均纳入其中。同时,公司依据企业内部控制规范体系确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务与非财务报告内部控制缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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