2026年03月29日,金宏气体股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告及自我评价报告。
信永中和会计师事务所审计认为,金宏气体于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
金宏气体董事会自评显示,依据企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖母公司、全资子公司、控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,主要事项包括治理结构、组织架构等多方面,重点关注关联交易等多个高风险领域。
公司制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为,公司现有内部控制制度基本健全,能适应管理要求和发展需要,对编制财务报表、业务活动运行及法规制度执行提供保证,内部控制有效。