2026年04月27日,派瑞股份发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。
2025年,派瑞股份聘任信永中和为财务和内控审计机构。信永中和严格遵守相关准则,对公司2025年度财务报表、内部控制等进行审计,出具带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告,并就审计相关事项与公司管理层和治理层沟通。
2026年1月30日,信永中和受中国证监会北京监管局出具警示函的行政监管措施。不过,审计委员会核查后认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。为加强管理,公司将建立健全审计机构服务评价管理体系。审计委员会在审计前、中、后与信永中和进行沟通,并认为其在审计中执行程序充分,意见客观准确。
总体而言,董事会审计委员会认为信永中和在年报审计中表现良好,按时完成工作,审计报告客观完整。