翰博高新供应链融资业务未回款2651.34万元,将督促落实整改

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2026年4月27日,翰博高新发布董事会及审计委员会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。容诚会计师事务所对翰博高新2025年度内部控制情况审计后,出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。强调事项显示,2025年其子公司博晶科技与东阳蔚东开展供应链融资业务,截至报告日已回款540.10万元,未回款2,651.34万元,此内容不影响财务报告内部控制审计意见。

公司已作出整改计划,博晶科技已收到回款540.10万元,交易对方东阳蔚东承诺尽快清偿剩余款项,其母公司浙江蔚蓝创造科技集团有限公司及其实际控制人已为债务提供担保。公司董事会认为开展业务是为降低财务费用,该事项不影响财务报告内部控制有效性,将督促落实整改。董事会审计委员会认为相关内容真实准确,无异议,并将监督提升公司规范运作和内控有效性。

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