2026年04月27日,联赢激光发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了联赢激光2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,联赢激光于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
联赢激光2025年财务报告内部控制被审计为有效
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