时代电气2025年度内控有效,2026年将深化体系建设助力发展

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2026年03月28日,时代电气发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围方面,公司按风险导向原则确定纳入评价的单位、业务、事项及高风险领域,纳入范围的单位资产总额和营业收入占比均达100%,涵盖公司经营管理主要方面,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据企业内部控制规范体系及自身文件开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷,但已采取纠正措施,对内控体系运行无实质性影响,且无未完成整改的重大和重要缺陷。

2025年,时代电气内部控制运行有效,以穿透式监管为主线,推进数字化审计风控体系建设。2026年,公司将继续满足穿透式监管要求,深入贯彻内控体系,推进审计风控数字化转型,开展内控监督管理,助力企业高质量发展。

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