2026年3月27日,赛微电子发布内部控制审计报告。按照相关要求,天圆全会计师事务所审计了赛微电子2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业方面,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛微电子董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,赛微电子于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
赛微电子2025年财务报告内部控制获有效认定
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