2026年03月26日,天津普林发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了天津普林2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计意见认为,天津普林于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天津普林2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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