2026年03月26日,科安达发布2025年度内部控制评价报告。公司根据相关法律、法规和规范性文件要求,在日常和专项监督基础上,对截至2025年12月31日内部控制有效性进行自我评价。评价范围涵盖母子公司业务和事项,重点关注政策、市场竞争等风险领域,涉及多个单位及采购付款、销售收款等业务。评价遵循规定程序,采用多种方法收集证据、识别缺陷。公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,结合监督情况,未发现报告期内存在重大缺陷。报告期内,公司内部控制有效执行,达目标,且评价基准日至报告发出日无重大变化。
科安达2025年度内部控制有效,未发现重大缺陷
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