2026年03月24日,沪电股份发布《内部控制审计报告(2025年度)》。按照相关要求,立信会计师事务所审计了沪电股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沪电股份董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计认为,沪电股份于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
沪电股份2025年度财务报告内部控制有效
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