2026年3月20日,索菱股份发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司,资产和营收占比均达100%,涉及组织架构、人力资源等多项业务。
公司采取职责分离、授权审批等风险控制措施,在重点高风险业务领域建立完善制度。依据相关规定,公司确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。
报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。2026年,公司将严格按照内部控制基本规范和配套指引,完善内部控制制度和业务流程管控,强化监督检查,提升管理水平,防范各类风险。