普冉股份2025年度内控有效,2026年将持续完善内控体系

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2026年03月21日,普冉股份发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围涵盖公司各部门及下属各子/分公司,资产总额和营业收入占比均为100%,主要业务和事项包括公司治理、资金活动等,重点关注高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,对一般缺陷采取“即发现、即整改”策略。2025年度发现的内部控制一般缺陷均已整改完成,无重大、重要缺陷。2025年公司持续加强内控体系建设和管理,2026年将根据监管要求和公司发展需要,持续完善内部控制体系。

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