2026年3月21日,英洛华科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,和信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷。因内部控制有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计认为,英洛华于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
英洛华2025年财务报告内部控制被认定重大方面有效
来源:爱集微
#英洛华#
#内控审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创