铜峰电子2025年度内控有效,2026年将持续完善内控管理

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2026年3月14日,铜峰电子发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照相关规定,公司董事会负责内控建设与评价,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论显示,基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖安徽铜峰电子股份有限公司等多家子公司,资产总额占比97.12%,营业收入合计占比97.90%,主要业务和高风险领域也均有涉及,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关文件开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。财务与非财务报告内控在报告期均无重大、重要缺陷,销售、采购等流程存在一般缺陷,已责成整改,基准日无未完成整改的重大、重要缺陷。

上一年度内部控制整体有效,一般缺陷已在2025年全部整改完成。2026年公司将继续完善内部控制,规范执行与监督,提升管理水平。

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