2026年3月10日,金海通发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖公司及部分合并范围内子公司,其资产总额和营业收入合计占比均达100%,主要业务和事项包括组织结构、发展战略等,重点关注研发、采购等领域。公司依据规范确定内控缺陷认定标准,且与以前年度一致。
报告期内,公司财务与非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,一般缺陷会制定整改方案并跟踪。2025年,公司内部控制执行有效,2026年将按《企业内部控制基本规范》要求,结合发展战略和经营环境变化,继续评估和完善内部控制,优化环境,提升管理水平。