【布局】赛力斯调整募投项目布局:一项目结项、两项目延期至2027年

来源:爱集微 #科博达#
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1.赛力斯调整募投项目布局:一项目结项、两项目延期至2027年

2.南亚新材调整部分募投项目,确认实施主体与地址并延期至2027年

3.科博达拟斥资1.74亿元增资德国全资子公司,强化海外运营能力


1.赛力斯调整募投项目布局:一项目结项、两项目延期至2027年

12月12日,赛力斯发布公告,公司当日审议通过《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》。根据非公开发行募集资金使用实际情况,公司对相关募投项目进行优化调整,包括一项项目结项、内部投资结构调整及两项项目延期。

2022年7月,赛力斯完成非公开发行股票,募集资金总额约71.30亿元,扣除发行费用后实际净额约70.59亿元。资金主要投向四大项目:电动化车型开发及产品平台技术升级项目(拟投43.10亿元)、工厂智能化升级与电驱产线建设项目(拟投6.10亿元)、用户中心建设项目(拟投2.1亿元)及补充流动资金(拟投20亿元),并已开设募集资金专项账户实行专户存储。

截至2025年10月31日,募集资金已累计使用49.39亿元,剩余募集资金存储余额约13.06亿元(含各专户存款及相关收益)。

(一)“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”结项

该项目已建设完成并于2025年6月达到预定可使用状态并投入使用。项目拟用募集资金6.10亿元,累计投入3.9亿元,预计待支付合同尾款及质保金2526.36万元,节余募集资金1.95亿元(最终金额以实际支付为准)。

节余资金主要源于公司内部资源整合、自主开发降低投资成本,以及优化工艺布局、高效利用已有厂房减少新建投入。公司计划将节余资金调整至“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”使用,以提高募集资金使用效率。

(二)内部投资结构优化调整

公司对三大募投项目的内部投资结构进行调整,核心是将结项项目节余资金注入重点研发项目,同时根据业务发展需求动态调配各细分领域投入:

· 电动化车型开发及产品平台技术升级项目:总拟投金额从43.1亿元增至45.05亿元,新增1.95亿元全部来自结项项目节余资金。其中,电动化车型开发项目投入增加2.99亿元,重点加码造型设计、试验验证等环节;DE-i平台升级项目、产品技术研发项目投入分别减少877万元、9570万元,主要优化智能网联、自动驾驶等细分领域的资金配置。

· 工厂智能化升级与电驱产线建设项目:总拟投金额从6.1亿元调减至4.15亿元,减少的1.95亿元对应节余资金划转。

· 用户中心建设项目:总拟投金额维持2.1亿元不变,内部结构调整为调增场地租赁及维护支出3972万元,相应减少转让费及设备投入。

(三)两项项目延期至2027年12月

为匹配项目实际开展需求,公司将以下两项项目的预定可使用状态日期延期:

· 电动化车型开发及产品平台技术升级项目:延期原因包括新车型整合前沿技术、增加测试验证场景与样本量,以及动态调整车型开发计划以适应市场变化。延期后分期投资计划为2025年11-12月投入2.7亿元、2026年投入13.96亿元、2027年投入4.05亿元。

· 用户中心建设项目:基于实际资金需求及市场动态调整投入节奏,延期后分期投资计划为2025年11-12月投入1431万元、2026年投入4020万元、2027年投入4019万元。

赛力斯表示,本次调整是基于项目实际进展、市场需求及战略规划的审慎决策,未改变募投项目核心建设内容,不涉及募集资金投向、用途或规模的实质性变更,不会对公司正常生产经营产生不利影响。


2.南亚新材调整部分募投项目,确认实施主体与地址并延期至2027年

12月12日,南亚新材发布公告,公司于12月12日审议通过相关议案,对部分募投项目进行多项调整,包括确认实施主体及新建地址、延长项目工期,同时将已达可使用状态的部分项目结项并将节余募集资金补充流动资金。

据悉,南亚新材于2020年8月完成首次公开发行股票,募集资金总额19.1亿元,扣除发行费用后净额为17.86亿元,主要投向年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目、研发中心改造升级项目、年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目,其中两个基材建设项目已分别于2025年7月结项。

本次募投项目调整核心内容

(一)项目名称、实施主体及地址确认

原“研发中心改造升级项目”之“研发试验线”名称调整为“研发中心建设项目”,明确实施主体为公司全资子公司南亚新材料科技(江苏)有限公司,实施地址确定为江苏省南通市海门区滨江街道苏州路南、规划湘江路西侧,项目拟投入总金额仍为2900万元,不构成关联交易。

(二)部分项目延期至2027年12月

受项目实施过程中选址、场地规划建设等因素制约,项目整体进度放缓,公司决定将以下两项项目的预定可使用状态日期从2025年12月延期至2027年12月:

“研发中心改造升级项目”之“研发总部”:实施主体仍为南亚新材,实施地址为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号,项目总投资额1.19亿元,拟投入募集资金6500万元;

新增命名的“研发中心建设项目”(原“研发试验线”)。

此外,“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”未延期,仍维持2025年12月的预定可使用状态日期。本次延期未改变相关项目的投资总额、募集资金投入额及建设内容。

(三)部分项目结项并补充流动资金

“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”已到期并达到可使用状态,公司拟对该项目结项。该项目原承诺使用募集资金2500万元,实际使用1789.19万元,节余募集资金767.43万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。为提高资金使用效率,公司计划将该笔节余资金永久补充流动资金,用于日常生产经营,待资金转出后将注销对应募集资金专户,相关监管协议随之终止。

调整原因及对公司的影响

对于项目延期,公司表示,“研发总部”因与自有资金投资项目合并一体化建设,现场实际情况复杂,为保障建设质量和差异化需求,审慎延长建设周期;“研发中心建设项目”则是结合公司发展战略、内外部环境变化及客户需求,在确定实施主体和地址后合理调整工期。

关于项目结项,节余资金主要源于项目实施过程中的成本控制及现金管理产生的投资收益与利息收入。

公告明确,本次调整是基于项目进度及长期发展战略的审慎决策,未改变募投项目投资方向和总额,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形,不会对公司正常经营产生重大不利影响,反而有利于优化资源配置、提升募集资金使用效率,符合公司长远发展要求。


3.科博达拟斥资1.74亿元增资德国全资子公司,强化海外运营能力

近日,科博达发布公告,公司于12月12日审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,计划以自有资金向全资子公司KEBODA Deutschland GmbH& Co.KG(以下简称“德国科博达”)增资2120万欧元(约合人民币1.74亿元),以强化其资金实力与海外市场拓展能力。

本次增资采用现金出资方式,资金来源为公司自有资金,按中国人民银行2025年12月1日公布的人民币汇率中间价(1欧元=8.2052元人民币)换算,对应人民币金额约17395.02万元。增资完成后,德国科博达的注册资本将从3007.5万欧元增至5127.5万欧元,股权结构保持不变,仍为科博达的全资子公司。

德国科博达成立于2014年7月23日,注册地址及主要办公地址均为德国乌尔姆Magirus-Deutz-街9号(89077),主营业务涵盖所有领域(特别是汽车电子产品领域)的贸易和咨询业务,以及各类技术产品的进出口业务。

财务数据方面,截至2024年12月31日(经审计),德国科博达资产总额1.77亿元人民币,负债总额1.74亿元人民币,所有者权益总额296.33万元人民币,资产负债率98%;2024年度实现营业收入3.33亿元人民币,净利润-163.72万元人民币。

截至2025年9月30日(未经审计),公司资产总额增至4.93亿元人民币,负债总额2.32亿元人民币,所有者权益总额2.61亿元人民币,资产负债率降至47%;2025年1-9月实现营业收入2.73亿元人民币,净利润162.66万元人民币,经营状况逐步改善。

科博达表示,本次增资主要基于公司及德国科博达的经营发展需要,符合公司整体发展战略和规划。资金注入后,将有效强化德国科博达的征信能力,优化其财务结构,解决其发展资金需求,进一步保障公司海外市场布局,提升全球化营运能力,助力德国科博达抓住行业发展机遇,更好地实现经营目标。


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