申达股份2025年度财务与非财务内控均无重大缺陷,有效保障经营管理

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2026年05月08日,申达股份发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证。

评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围方面,纳入公司本部及境内外全资、控股子公司,资产总额占比99.58%,营业收入占比99.98%。主要业务涵盖组织架构、发展战略等多方面,重点关注销售、存货等十大高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。

内控缺陷认定标准与往年一致,分财务与非财务报告内控缺陷,各有定量和定性标准。财务报告内控无重大、重要、一般缺陷;非财务报告内控发现个别一般缺陷,风险可控,公司已制定整改方案并落实。此外,无其他内部控制相关重大事项。

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