烽火电子2025年财务报告内部控制有效,子公司存成本分配缺陷

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2026年05月02日,陕西烽火电子股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审亚太审计了烽火电子2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。烽火电子董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。

2025年,烽火电子通过发行股份及支付现金购买长岭科技98.3950%股权并纳入合并范围。根据相关豁免规定,评价和审计时可不将长岭科技财务报表内部控制纳入范围。

审计认为,烽火电子于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。不过,烽火电子子公司长岭科技按预算成本分配产成品和在产品,因预算与实际成本有差异,截至审计报告出具日,长岭科技未准确分类在产品和库存商品金额,可能存在生产成本归集和分配方面的内部控制缺陷。烽火电子管理层已识别该缺陷并采取措施,此情况不影响已发表的审计意见。

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